根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定和《浙江省审计厅办公室关于印发全省国有金融投资控股企业运营和风险情况专项审计调查工作方案的通知》(浙审办金〔2021〕18号)的要求,我局决定派出审计组,自2021年4月13日起,对杭州市金融投资集团有限公司运营和风险情况进行专项审计调查。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下:
一、审计范围及内容
杭州市金融投资集团有限公司及其投资的重要公司和管理的政府基金2018至2020年度运营和风险情况,重要事项可追溯至以前年度并延伸调查相关单位。
二、审计实施时间
2021年4月13日起
三、审计工作纪律
审计期间,审计人员应严格遵守审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律及其他廉政规定。
四、联系方式
审计组组长:舒惠卿 联系电话:85255739
邮箱:shq@sjj.hz.gov.cn
监督电话:85255721 监督邮箱:hzsjjgdw@163.com
通讯地址:杭州市江干区解放东路18号市民中心B座
邮编:310026
本公告公示期,从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束。欢迎广大干部群众如实反映有关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。我们将予以认真核实有关情况,并按规定做好保密工作。